招聘人数:10 人
到岗时间:不限
年龄要求:35周岁以上
性别要求:不限
岗位职责( 经验、技能要求 ):岗位职责
1、配合业务主办建立和完善企业内部控制评价体系;
2、协助业务主办拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与客户的协调和沟通;
4、协助业务主办跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6、其他与审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格
1、大学本科及以上学历,财务会计类相关专业;
2、具备事务所审计或企业会计相关专业经验者优先;
3、掌握一定的财务会计审计等相关知识和政策法规;
4、具有团队合作精神,工作勤奋主动;
5、需有参加注册会计师或者注册税务师考试,并通过一至两门科目。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。